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Agent d'Automatisation AP

Comptabilite fournisseurs entierement automatisee de la capture de factures au paiement. Reconnaissance OCR, matching 3 voies et workflows d'approbation intelligents.

82% moins de saisie manuelle
Comptabilite fournisseurs OCR Matching 3 voies Integration ERP

82%

Moins de saisie manuelle

< 24h

Temps de traitement moyen

99.2%

Precision de capture

3.5%

Plus d'escomptes de paiement

A propos de cette solution

Comment fonctionne l'Agent d'Automatisation AP ?

L'Agent d'Automatisation AP transforme votre comptabilite fournisseurs d'un processus manuel et sujet aux erreurs en un workflow entierement automatise. Les factures entrantes sont automatiquement capturees - que ce soit par email, upload PDF ou EDI.

Notre technologie OCR avancee extrait toutes les donnees pertinentes : fournisseur, numero de facture, lignes de detail, montants et conditions de paiement. Le matching 3 voies compare automatiquement la facture, le bon de commande et la reception des marchandises.

Lorsque tout correspond, la comptabilisation et l'approbation se font automatiquement. Les ecarts sont intelligemment classes et escalades vers le personnel responsable - avec toutes les informations pour une decision rapide.

Fonctionnalites

Ce que cet agent peut faire

OCR Intelligent

Reconnait et extrait les donnees de facture avec plus de 98% de precision, meme avec des mises en page complexes et des notes manuscrites.

Matching 3 Voies

Comparaison automatique de la facture, du bon de commande et de la reception des marchandises avec tolerances configurables.

Workflows d'Approbation

Processus d'approbation bases sur des regles avec escalade automatique en cas de depassement de delais.

Integration ERP

Connexion transparente a SAP, Microsoft Dynamics, Oracle, Sage et autres systemes ERP leaders.

Exemples

Comment ca fonctionne en pratique

1

Facture standard par email

"Le fournisseur envoie une facture PDF par email a l'adresse de facturation centrale."

L'agent extrait les donnees, trouve le bon de commande correspondant, effectue le matching et comptabilise automatiquement. Le paiement est programme.

2

Ecart de quantite

"La facture indique 120 pieces, la reception n'a enregistre que 100 pieces."

L'agent detecte l'ecart, informe les achats et l'entrepot, met l'approbation en pause jusqu'a clarification.

3

Facture sans bon de commande

"Facture de service sans PO prealable, mais avec contrat valide."

L'agent assigne la facture au contrat-cadre, verifie le budget et la route vers le responsable du centre de couts.

FAQ

Questions frequemment posees

Quels formats de facture sont supportes ?
L'agent traite les PDF, documents scannes, pieces jointes d'email, ZUGFeRD, Factur-X, EDI (EDIFACT, ANSI X12) et Peppol. Meme les factures avec des mises en page complexes ou plusieurs pages sont reconnues de maniere fiable.
Comment fonctionne l'integration avec notre ERP ?
Nous offrons des connecteurs natifs pour SAP S/4HANA, SAP Business One, Microsoft Dynamics 365, Oracle NetSuite et Sage. Pour d'autres systemes, nous utilisons des API REST ou des solutions middleware comme MuleSoft ou Boomi.
Que se passe-t-il avec les factures non matchees ?
L'agent classe les ecarts (prix, quantite, PO manquant) et les route vers le personnel responsable avec toutes les informations pertinentes. Les algorithmes d'apprentissage reduisent les faux positifs avec le temps.
Comment les doublons sont-ils detectes ?
L'agent verifie chaque facture par rapport aux donnees historiques : numero de facture, fournisseur, montant et date. Les doublons potentiels sont signales et presentes pour revue manuelle.

Interesse par cette solution ?

Discutons ensemble de la facon dont l'Agent d'Automatisation AP peut transformer votre comptabilite fournisseurs.